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Supervisi車n interna: proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017 Informe del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente (A/70/86)

A/70/86
Spanish
date: 
2015

Septuag谷simo per赤odo de sesiones

Tema 134 de la lista preliminar*

Proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017

 

 

 

                  Supervisi車n interna: proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017

 

 

                     Informe del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

 

 

    Resumen

         El presente informe incluye las observaciones, el asesoramiento y las recomendaciones del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente sobre el proyecto de presupuesto por programas de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna para el bienio 2016-2017.

 

 

 

  1.     Introducci車n

 

 

  1. El Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente ha examinado el proyecto de presupuesto por programas de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna (OSSI) para el bienio 2016-2017 de conformidad con el p芍rrafo 2 c) y d) de su mandato (v谷ase la resoluci車n 61/275, anexo, de la Asamblea General). La responsabilidad del Comit谷 a ese respecto consiste en examinar el proyecto de presupuesto de la OSSI, teniendo en cuenta su plan de trabajo, y hacer recomendaciones a la Asamblea General por conducto de la Comisi車n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. El presente informe contiene las observaciones, el asesoramiento y las recomendaciones del Comit谷 en relaci車n con el proyecto de presupuesto por programas de la OSSI correspondiente al bienio 2016-2017 para que los examinen la Comisi車n Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y la Asamblea General.
  2. La Divisi車n de Planificaci車n de Programas y Presupuesto del Departamento de Gesti車n facilit車 al Comit谷 la secci車n correspondiente a la supervisi車n interna del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017 (), as赤 como informaci車n complementaria pertinente. La OSSI tambi谷n present車 informaci車n complementaria sobre su proyecto de presupuesto, que el Comit谷 consider車 debidamente. Una parte considerable del programa del 30? per赤odo de sesiones del Comit谷, celebrado del 27 al 29 de abril de 2015, estuvo dedicada a tratar del presupuesto de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna con la propia Oficina y con la Contralora.
  3. El Comit谷 querr赤a reconocer los esfuerzos de la Divisi車n de Planificaci車n de Programas y Presupuesto por agilizar la preparaci車n de la secci車n del presupuesto correspondiente a la supervisi車n interna para su examen. Tambi谷n agradece la cooperaci車n y buena disposici車n por parte de la OSSI al facilitarle la informaci車n necesaria para preparar este informe.

 

 

  1.     Examen del proyecto de presupuesto por programas de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna para el bienio 2016-2017

 

 

  1. Los recursos previstos para la OSSI para el bienio 2016-2017 (del presupuesto ordinario, los recursos extrapresupuestarios y otros recursos prorrateados) ascienden a 126.906.300 d車lares, frente a un importe de 122.657.100 d車lares en el bienio 2014-2015, lo que representa un aumento del 3,5%. El Comit谷 observ車 que, si bien el presupuesto total hab赤a aumentado en cifras totales, el porcentaje de aumento de los recursos extrapresupuestarios hab赤a sido mayor (8,8%), ya que hab赤an pasado de 20.109.500 d車lares en 2014-2015 a un importe estimado de 21.869.300 d車lares en 2016-2017 debido al aumento propuesto de la financiaci車n de otras organizaciones de las Naciones Unidas (3,8%) y el apoyo a las actividades sustantivas (34,3%) (v谷ase el cuadro 1).

 

Cuadro 1
Recursos financieros por componente

(En miles de d車lares de los Estados Unidos)

 

Componente

Gastos
2012-2013

Por-
centaje

唬棗紳莽勳眶紳硃釵勳車紳
2014-2015

Por-
centaje

Estimaci車n 2016-2017

Por-
centaje

Crecimiento de
los recursos

Como por-centaje de
los gastos en 2012-2013

Como por-centaje de
la consig-naci車n para
 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto ordinario

38 501,6

35,9

40 632,1

33,1

42 520,0

33,5

10,4

4,6

Otros recursos prorrateados

52 397,9

48,9

61 915,5

50,5

62 517,0

49,3

19,3

1

Servicios de apoyo a:

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tribunal Penal Internacional para Rwanda

467,3

0,4

401,9

0,3

(100)

(100)

       Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia

498,0

0,5

715,3

0,6

715,3

0,6

43,6

0

 

       Plan maestro de mejoras de infraestructura

1 249,5

1,2

546,8

0,4

(100)

(100)

       Actividades de las operaciones de mantenimiento de la paz

50 183,1

46,8

60 251,5

49,1

61 801,7

48,7

23,2

3

Recursos extrapresupuestarios

16 262,1

15,2

20 109,5

16,4

21 869,3

17,2

34,5

8,8

Organizaciones de las Naciones Unidas

13 202,6

12,3

16 184,6

13,2

16 805,7

13,2

27,3

3,8

Apoyo a actividades sustantivas extrapresupuestarias

2 317,1

2,2

3 316,0

2,7

4 454,7

3,5

92,3

34,3

Actividades de cooperaci車n t谷cnica

742,4

0,7

608,9

0,5

608,9

0,5

(18)

0

       Total

107 161,6

100

122 657,1

100

126 906,3

100

18,4

3,5

                   

 

Nota: Las cifras del presupuesto (despu谷s del ajuste) est芍n basadas en el fasc赤culo del presupuesto contenido en el documento y la informaci車n complementaria pertinente.

 

 

  1. Como se indica en el cuadro 1, se estima que el proyecto de presupuesto por programas de la OSSI para el bienio 2016-2017 (presupuesto ordinario) asciende a 42.520.000 d車lares (despu谷s del ajuste), lo que supone un aumento de 1.887.900 d車lares (4,6%) respecto de la consignaci車n para 2014-2015. En el cuadro 1 se muestran los gastos despu谷s del ajuste, pero en el informe del Comit谷 se utilizan por lo general los valores antes del ajuste (que excluyen los aumentos estimados por efecto de la inflaci車n y la fluctuaci車n monetaria), a fin de facilitar la comparaci車n de los presupuestos para los bienios 2014-2015 y 2016-2017.
  2. En el cuadro 2 se presenta la propuesta de presupuesto ordinario de la OSSI para el bienio 2016-2017 frente a los gastos efectivos del bienio 2012-2013 y la consignaci車n para el bienio 2014-2015. Se estima que el proyecto de presupuesto por programas de la OSSI para el bienio 2016-2017 (presupuesto ordinario) asciende a 41.482.600 d車lares (antes del ajuste), lo que supone un aumento de 850.500 d車lares (2,1%) respecto de la consignaci車n para 2014-2015.

 

Cuadro 2
Recursos financieros por programa

(En miles de d車lares de los Estados Unidos)

 

 

2012-2013

 

2014-2015

 

2016-2017

 

Diferencia

 

唬棗紳莽勳眶紳硃釵勳車紳 para
2016-2017 frente
 a 2014-2015

 

Gastos en
2016-2017 frente a 2012-2013

 

Gastos

唬棗紳莽勳眶紳硃釵勳車紳

Proyecto de presupuesto (antes
del ajuste)

Monto

Porcentaje

 

Porcentaje

 

 

 

 

 

 

 

  1.    Direcci車n y gesti車n ejecutivas

2 783,1

3 213,6

3 038,5

(175,1)

(5,4)

9,2

  1.     Programa de trabajo

33 117,7

34 747,9

35 903,7

1155,8

3,3

8,4

       Subprograma 1. Auditor赤a interna

15 290,7

15 508,8

17 240,8

1732,0

11,2

12,8

       Subprograma 2. Inspecci車n y evaluaci車n

7 733,4

8 063,3

7 794,9

(268,4)

(3,3)

0,8

       Subprograma 3. Investigaciones

10 093,6

11 175,8

10 868,0

(307,8)

(2,8)

7,7

  1.     Gastos de apoyo a los programas

2 600,8

2 670,6

2 540,4

(130,2)

(4,9)

(2,3)

       Total

38 501,6

40 632,1

41 482,6

850,5

2,1

7,7

                     

 

Nota: Las cifras del presupuesto (antes del ajuste) est芍n basadas en el fasc赤culo del presupuesto contenido en el documento y la informaci車n complementaria pertinente.

 

 

  1. El incremento del presupuesto en un 2,1% frente al presupuesto para el bienio 2014-2015 obedece principalmente a la propuesta de transferir las funciones del auditor residente de la Misi車n de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganist芍n (UNAMA) y la Misi車n de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) a la Divisi車n de Auditor赤a Interna de la OSSI. Se redujeron los recursos necesarios para el resto de programas en el bienio 2016-17, debido, entre otras cosas, a la supresi車n de dos puestos (se pasa de 118 puestos aprobados para el bienio 2014-2015 a 116 puestos propuestos para el bienio 2016-2017).
  2. El Comit谷 tambi谷n observ車 que, al 30 de abril de 2015, la tasa de vacantes en la OSSI segu赤a siendo elevada, en particular en la Divisi車n de Investigaciones, en la que era del 25,3%. Se inform車 al Comit谷 de que la tasa de vacantes en la Divisi車n se hab赤a reducido del 33,9% indicado en el p芍rrafo 56 de informe del Comit谷 sobre sus actividades durante el per赤odo comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2014 (v谷ase ) a la tasa actual del 25,3%. El Comit谷 toma nota de los esfuerzos realizados por la OSSI en relaci車n con el proceso de contrataci車n. Sin embargo, el Comit谷 sigue se?alando sus informes anteriores sobre esta cuesti車n y reitera que se debe abordar con especial atenci車n la cuesti車n de las tasas de vacantes determinando estrategias alternativas de contrataci車n y retenci車n de personal especializado.

 

 

  1.     Direcci車n y gesti車n ejecutivas

 

 

  1. El n迆mero propuesto de puestos en la Oficina del Secretario General Adjunto de Servicios de Supervisi車n Interna para el bienio 2016-2017 se mantiene sin cambios en ocho. La disminuci車n del 5,4% de los recursos propuestos obedece principalmente a la reducci車n del 65,8% de los servicios por contrata (de 239.000 d車lares en 2014-2015 a 81.700 d車lares en 2016-2017) debido a la eliminaci車n de los gastos no peri車dicos en concepto de adquisici車n del sistema de gesti車n de auditor赤a y seguimiento de las recomendaciones basado en la web.
  2. Con respecto al sistema basado en la web para el seguimiento de las recomendaciones de la OSSI, el Comit谷 record車 el p芍rrafo 25 de la resoluci車n 65/270 de la Asamblea General, en que esta solicit車 al Secretario General que invitara a los 車rganos de supervisi車n a que consideraran la posibilidad de utilizar el sistema basado en la web de la Dependencia Com迆n de Inspecci車n para aumentar la coordinaci車n. En el p芍rrafo 10 de su informe sobre el proyecto de presupuesto por programas para 2014-2015 (v谷anse y Corr.1), se inform車 al Comit谷 de que la OSSI estudiar赤a todos los sistemas disponibles, incluido el utilizado por la Dependencia Com迆n de Inspecci車n, para determinar cu芍l atender赤a mejor sus necesidades. Por consiguiente, el Comit谷 recomend車 a la OSSI que siguiera aumentando la coordinaci車n entre los 車rganos de supervisi車n, como se solicitaba en la resoluci車n 65/270 de la Asamblea, y que velara por que se siguieran tomando en consideraci車n las necesidades a ese respecto de las partes interesadas, incluidos los departamentos y oficinas clientes.
  3. En respuesta a su solicitud, la OSSI comunic車 al Comit谷 que hab赤a estudiado y examinado el sistema de la Dependencia Com迆n de Inspecci車n antes de iniciar un proceso de adquisici車n, conforme a lo dispuesto en la resoluci車n 65/270 de la Asamblea General. Sin embargo, el sistema de la Dependencia Com迆n de Inspecci車n funcionaba como sistema independiente de seguimiento de las recomendaciones, lo que, seg迆n la OSSI, solo constitu赤a una parte del sistema de seguimiento que necesitaba la Oficina, por lo que consideraba que le ser赤a m芍s 迆til un sistema que integrara el proceso de seguimiento de las recomendaciones con el de gesti車n de auditor赤a. La OSSI cree, de esa manera, que el proceso del encargo de auditor赤a se podr芍 llevar a cabo de manera fluida. El Comit谷 acoge con satisfacci車n los progresos realizados por la OSSI en la aplicaci車n del sistema de seguimiento y gesti車n de auditor赤a basado en la web y prev谷 examinar su eficacia en los per赤odos de sesiones futuros.

 

 

  1.     Programa de trabajo

 

 

                         Subprograma 1
Auditor赤a interna

 

  1. El proyecto de presupuesto del subprograma 1, Auditor赤a interna, para el bienio 2016-2017 asciende a 17.240.800 d車lares (antes del ajuste). Esta suma representa un aumento neto de 1.732.000 d車lares (11,2%) con respecto a la consignaci車n de 15.508.800 d車lares para el bienio 2014-2015. En respuesta a su solicitud, se inform車 al Comit谷 de que el aumento obedec赤a principalmente a las mayores necesidades para otros gastos de personal (que pasaron de 116.000 d車lares en 2014-2015 a 1.903.000 d車lares en 2016-2017), debido mayormente a la transferencia a la OSSI de las funciones del auditor residente de la UNAMA y la UNAMI. El Comit谷 observa que el n迆mero de puestos necesarios para la auditor赤a interna se mantiene sin cambios en 46. Tambi谷n se inform車 al Comit谷 de que, a excepci車n de la partida de otros gastos de personal, se hab赤an producido disminuciones en la mayor赤a de las partidas presupuestarias relacionadas con la auditor赤a interna.

                         Proceso de determinaci車n del plan de trabajo basado en el riesgo

 

  1. El Comit谷 mantuvo conversaciones exhaustivas con la OSSI sobre su proceso de planificaci車n del trabajo de auditor赤a basado en el riesgo para determinar la forma en que la Divisi車n de Auditor赤a Interna tiene en cuenta el riesgo institucional a la hora de determinar el nivel de recursos necesarios para ejecutar el programa de trabajo. El Comit谷 sigue opinando que la utilizaci車n de las evaluaciones del riesgo para establecer prioridades y asignar los recursos destinados a la auditor赤a es una buena pr芍ctica que recibi車 el apoyo del Comit谷 en sus anteriores informes sobre el presupuesto de la OSSI. La OSSI inform車 al Comit谷 de que se estaba elaborando un plan de trabajo continuo de tres a?os de duraci車n utilizando el mismo m谷todo basado en el riesgo que se emple車 para determinar el plan de trabajo para 2013 y 2014. Seg迆n la OSSI, el proceso consist赤a en validar y actualizar el 芍mbito de auditor赤a de los ejercicios anteriores y actualizar el 芍mbito de los riesgos para todas las entidades clientes, incluidos los programas, funciones, estructuras, procesos, iniciativas y sistemas de tecnolog赤a de la informaci車n.
  2. La OSSI inform車 adem芍s al Comit谷 de que se hab赤a elaborado un 芍mbito de auditor赤a clasificado por nivel de riesgo de las actividades susceptibles de ser auditadas teniendo en cuenta el impacto de los riesgos y su probabilidad; los controles existentes para gestionar el riesgo; las actividades anteriores de supervisi車n; los resultados de contactos y consultas que se estaban manteniendo en el seno de la OSSI y con la Junta de Auditores y la Dependencia Com迆n de Inspecci車n; y otras prioridades. Seg迆n la OSSI, tambi谷n se ten赤an en cuenta las solicitudes de auditor赤a formuladas por la administraci車n. La OSSI determin車 auditor赤as tem芍ticas de varias esferas, a saber: aplicaci車n de Umoja, gesti車n de las operaciones financiadas con recursos extrapresupuestarios, gesti車n de los subprogramas en las comisiones regionales y eficacia de los 車rganos de supervisi車n de las adquisiciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Sobre la base de la estimaci車n de los riesgos, la OSSI indic車 que la Divisi車n de Auditor赤a Interna preve赤a llevar a cabo 100 tareas de auditor赤a relacionadas con el presupuesto ordinario, de las que 17 ser赤an tem芍ticas, as赤 como 124 tareas relacionadas con los recursos extrapresupuestarios, 13 de ellas tem芍ticas.
  3. Recordando el p芍rrafo 15 de la resoluci車n 69/249 de la Asamblea General, en la que esta solicit車 al Secretario General que adoptara medidas para corregir las deficiencias en materia de control y prevenci車n del fraude, el Comit谷 pregunt車 en qu谷 manera se hab赤an tenido en cuenta en el actual plan de trabajo de la OSSI las recientes conclusiones de la Junta de Auditores, en particular las relacionadas con el fraude y el control interno. La OSSI respondi車 al Comit谷 que compart赤a las preocupaciones se?aladas por la Junta de Auditores y que la Divisi車n de Auditor赤a Interna hab赤a colaborado estrechamente con la Divisi車n de Investigaciones para asegurarse de que esas conclusiones, en particular las relacionadas con el fraude, se investigaran debidamente. Adem芍s, la OSSI destac車 que era necesario contar con capacidad adicional de an芍lisis de datos, en particular en el contexto de la implantaci車n de Umoja en la Organizaci車n.
  4. El Comit谷 opina que la lucha contra el fraude, en particular el cometido por los asociados en la ejecuci車n, reviste una importancia fundamental y deber赤a figurar entre las prioridades del plan de trabajo de la Oficina; esta cuesti車n fue planteada por la OSSI a trav谷s de su dependencia de investigaci車n de Nairobi que desarrollaba su labor en Somalia el a?o pasado (v谷ase , p芍rr. 44). El Comit谷 prev谷 examinar este asunto con mayor detalle en su informe anual.

 

                         An芍lisis del d谷ficit de capacidad

 

  1. La OSSI inform車 al Comit谷 de que, con el objetivo de determinar las carencias de recursos, la Divisi車n de Auditor赤a Interna hab赤a comparado los recursos disponibles para auditor赤a por tipo de fondo con el n迆mero de tareas planificadas por a?o, con arreglo a los criterios est芍ndar de auditor赤a de la Divisi車n consistentes en abarcar la mitad de los 芍mbitos de alto riesgo y el 20% de las esferas de riesgo medio. A ra赤z de ese an芍lisis, la OSSI indic車 que no dispon赤a de recursos suficientes para realizar auditor赤as de actividades relacionadas con la tecnolog赤a de la informaci車n y las comunicaciones financiadas con fondos del presupuesto ordinario en toda la Secretar赤a. Tampoco dispon赤a de suficientes recursos para abarcar actividades financiadas con recursos extrapresupuestarios en las entidades siguientes: el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Instituto de las Naciones Unidas para Formaci車n Profesional e Investigaciones, la Universidad de las Naciones Unidas, la Caja de Pensiones y el ACNUR.
  2. Por consiguiente, la OSSI inform車 al Comit谷 de que hab赤a propuesto financiaran dos puestos de Auditor de Tecnolog赤a de la Informaci車n y las Comunicaciones de categor赤a P-4 con cargo al presupuesto ordinario para el bienio 2016-2017, pero que la propuesta no hab赤a sido aprobada por el Secretario General, en aplicaci車n de la solicitud formulada por la Asamblea General en el p芍rrafo 12 de su resoluci車n 69/264. Seg迆n la OSSI, debido a la no ratificaci車n, la Divisi車n de Auditor赤a Interna no podr芍 llevar a cabo totalmente las auditor赤as de la tecnolog赤a de la informaci車n y las comunicaciones solicitadas en el proceso de determinaci車n del plan de trabajo basado en el riesgo de la Divisi車n. La Divisi車n tratar芍 de subsanar esa deficiencia redistribuyendo gradualmente a parte de su personal a tareas relacionadas con la tecnolog赤a de la informaci車n y las comunicaciones y contratando a algunos auditores m芍s expertos y cualificados en ese 芍mbito. Despu谷s de tratar de la cuesti車n con la Contralora, se inform車 al Comit谷 de que la falta de capacidad debido a la insuficiencia de fondos del presupuesto ordinario pod赤a subsanarse parcialmente con fondos que la OSSI hab赤a solicitado para expertos en temas sustantivos relacionados con Systems, Applications and Products in Data Processing (SAP), que facilitar赤an la auditor赤a de Umoja despu谷s de su implantaci車n. En vez de crear la capacidad en el 芍mbito interno, se contratar赤a a consultores expertos externos, en funci車n de las necesidades.
  3. Por lo que respecta a la falta de capacidad debido la insuficiencia de recursos extrapresupuestarios, la OSSI hab赤a conseguido financiar un puesto adicional de Auditor (P-3) con los recursos extrapresupuestarios de la Oficina de Coordinaci車n de Asuntos Humanitarios y tres puestos adicionales de Auditor (P-3) con los recursos del ACNUR. La OSSI tambi谷n hab赤a solicitado un puesto adicional de la Caja de Pensiones para auditar los aspectos de la labor de la Caja de Pensiones relacionados con la tecnolog赤a de la informaci車n y las comunicaciones. La OSSI inform車 al Comit谷 de que estaba discutiendo con la Universidad de las Naciones Unidas acerca de la posibilidad de que esta entidad proporcionara recursos para la auditor赤a.
  4. El Comit谷 reconoce los esfuerzos de la Divisi車n de Auditor赤a Interna por llevar a cabo un proceso de determinaci車n del plan de trabajo basado en el riesgo. El Comit谷 observa que los puestos solicitados no fueron ratificados por el Secretario General. Por otra parte, el Comit谷 tambi谷n observa que el Secretario General ha aceptado la solicitud de fondos para contratar a consultores expertos en temas sustantivos relacionados con el sistema inform芍tico SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing). Con objeto de velar por que los aspectos fundamentales del plan de trabajo no se vean afectados, el Comit谷 recomienda que la OSSI siga perfeccionando la estimaci車n de los riesgos y d谷 prioridad a su plan de trabajo para que queden debidamente cubiertas las esferas de riesgo elevado, como la tecnolog赤a de la informaci車n y las comunicaciones. Por lo tanto, el Comit谷 ratifica la propuesta de recursos necesarios para la Divisi車n de Auditor赤a Interna.

 

                         Subprograma 2
Inspecci車n y evaluaci車n

 

  1. El proyecto de presupuesto para el subprograma 2, Inspecci車n y evaluaci車n, asciende a 7.794.900 d車lares (antes del ajuste), lo que representa una disminuci車n neta de 268.400 d車lares (3,3%) respecto de la consignaci車n de 8.063.300 d車lares para el bienio 2014-2015. Se inform車 al Comit谷 de que la reducci車n del presupuesto obedec赤a principalmente a la eliminaci車n del cr谷dito no peri車dico en concepto de personal temporario general para cubrir los costos de transici車n del puesto de D-1 que se suprimi車 en el presupuesto para 2014-2015. Tambi谷n se inform車 al Comit谷 de que la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n preve赤a mantener la misma plantilla (22 puestos) en el bienio 2016-2017.

 

                         Ejecuci車n del plan de trabajo

 

  1. Se inform車 al Comit谷 de que, de las 11 tareas que estaba previsto que concluyeran en 2014, 10 se hab赤an completado dentro de plazo o poco despu谷s de que este venciera. Asimismo, m芍s de la mitad de las tareas para 2015 se han completado dentro de plazo. El Comit谷 observa el esfuerzo de la OSSI por completar las tareas de evaluaci車n relacionadas con el presupuesto ordinario dentro de plazo. Es importante concluir las evaluaciones a tiempo para asegurar que los encargados de adoptar decisiones y las partes interesadas puedan consultar la informaci車n sobre los principales resultados del programa cuando la necesiten. El Comit谷 ya manifest車 su preocupaci車n por los retrasos en la finalizaci車n de las evaluaciones de las operaciones de mantenimiento de la paz.

 

                         Evaluaci車n de riesgos y an芍lisis del d谷ficit de la capacidad

 

  1. Se inform車 al Comit谷 de que la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n segu赤a perfeccionando su m谷todo de estimaci車n de los riesgos utilizando una combinaci車n de la informaci車n sobre los riesgos proporcionada por la Divisi車n de Auditor赤a Interna y una estimaci車n de la capacidad de supervisi車n y evaluaci車n de las entidades y del presupuesto de estas. La estimaci車n tambi谷n inclu赤a un an芍lisis de las prioridades establecidas por la Asamblea General, el Secretario General y la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinaci車n a efectos de la determinaci車n de los grupos tem芍ticos. Sobre la base de la estimaci車n de los riesgos de la Divisi車n de Auditor赤a Interna, la OSSI indic車 que la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n se estaba centrando en las esferas de mayor riesgo agregado en relaci車n con la gobernanza, la estrategia y el programa y la gesti車n de proyectos.
  2. Por lo que respecta a la falta de capacidad, se inform車 al Comit谷 de que en la propuesta presupuestaria para la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n se preve赤an recursos para realizar 10 evaluaciones cada bienio, una de las cuales era la evaluaci車n tem芍tica encomendada. Las tareas corresponder芍n a las entidades siguientes: el ACNUR, el Organismo de Obras P迆blicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el Departamento de Asuntos Pol赤ticos, la Comisi車n Econ車mica y Social para Asia Occidental, la Comisi車n Econ車mica para Europa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de Coordinaci車n de Asuntos Humanitarios y los componentes sustantivos de la Oficina Ejecutiva del Secretario General. La OSSI, en vista de que el ACNUR est芍 clasificado como entidad de alto riesgo, propuso someterlo a evaluaciones m芍s ordinarias, de periodicidad anual. La OSSI, en consulta con el ACNUR, estaba estudiando la posibilidad de establecer una capacidad permanente de evaluaci車n independiente similar a la que existe actualmente para las actividades de mantenimiento de la paz.
  3. Seg迆n la OSSI, la incapacidad de reducir la frecuencia del ciclo de evaluaci車n de los 11-13 a?os actuales a ocho a?os, conforme a lo solicitado por la Asamblea General, sigue siendo una de las principales razones de la falta de capacidad. No obstante, la OSSI indic車 al Comit谷 que no solicitaba recursos adicionales, debido a la situaci車n generalizada de los recursos en la Secretar赤a. La OSSI inform車 al Comit谷 de que, en vez de ello, estaba estudiando otras posibilidades de recuperaci車n de gastos efectuados con recursos extrapresupuestarios, en particular respecto del ACNUR, que, como se indica en el gr芍fico que sigue al p芍rrafo 17 de informe del Comit谷 sobre el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2012-2013 (v谷ase ), se financiaba principalmente con recursos extrapresupuestarios. La OSSI tambi谷n inform車 al Comit谷 de las posibles estrategias que estaba examinando para subsanar la falta de capacidad sin tener que solicitar recursos adicionales, que posiblemente incluir赤an auditor赤as del rendimiento para evaluar la eficacia y la eficiencia de las funciones administrativas, de gesti車n y de apoyo. Esas auditor赤as las llevar赤a a cabo la Divisi車n de Auditor赤a Interna empleando m谷todos elaborados en colaboraci車n con la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n centrados en la evaluaci車n de los programas sustantivos. La OSSI inform車 adem芍s al Comit谷 de que la aplicaci車n de ese m谷todo pod赤a acortar el ciclo de evaluaci車n de los programas sustantivos a cinco a?os (tres a?os menos que los ocho previstos). La Divisi車n de Auditor赤a Interna utilizar赤a los recursos existentes para incorporar gradualmente auditor赤as del rendimiento en su labor y volver赤a a evaluar los recursos necesarios una vez que se aplicara plenamente el nuevo m谷todo. El Comit谷 reitera su recomendaci車n de que se vuelva a examinar el asunto de la financiaci車n, que figura en el p芍rrafo 18 de su informe (), y las recomendaciones ulteriores sobre las disposiciones para la financiaci車n de la OSSI. El Comit谷 prev谷 estudiar con m芍s detalle las ventajas de la estrategia y asesorar芍 a la Asamblea General a ese respecto en su informe anual.
  4. El Comit谷 hace suyos el plan de trabajo y el presupuesto conexo de la Divisi車n de Inspecci車n y Evaluaci車n, en los que se solicita que se mantenga el nivel de recursos del bienio 2014-2015.

 

                         Subprograma 3
Investigaciones

 

  1. El proyecto de presupuesto del subprograma 3, Investigaciones, para el bienio 2016-2017 asciende a 10.868.000 d車lares (antes del ajuste), lo que representa una disminuci車n neta de 307.800 d車lares (2,8%) respecto de la consignaci車n de 11.175.800 d車lares para el bienio 2014-2015. La disminuci車n neta de las necesidades generales de recursos del presupuesto ordinario se debe a la reducci車n del n迆mero de puestos solicitados (de 34 en 2014-2015 a 33 en el proyecto de presupuesto para el bienio 2016-2017), de conformidad con el p芍rrafo 12 de la resoluci車n 69/264 de la Asamblea General.

 

                         Proceso de determinaci車n del plan de trabajo

 

  1. Se inform車 al Comit谷 de que, con arreglo a la evoluci車n del volumen de casos atendidos en 2013-2014, la Divisi車n prev谷 una carga de trabajo similar o superior en 2016-2017, lo que, seg迆n la OSSI, obedece principalmente a la aceleraci車n de las tareas de investigaci車n de los asociados en la ejecuci車n y al efecto que tendr芍 el nuevo sistema de gesti車n de casos al permitir que la Divisi車n de Investigaciones lleve a cabo investigaciones m芍s proactivas gracias a la mayor capacidad de analizar las relaciones entre los casos, las entidades y las personas. La OSSI indic車 adem芍s que prev谷 que los nuevos casos se aborden de manera m芍s oportuna y exhaustiva gracias al examen m芍s rigoroso y ordinario del volumen de casos, con la finalidad primordial de gestionar m芍s eficientemente las investigaciones en el futuro.
  2. Se inform車 adem芍s al Comit谷 de que en el bienio 2016-2017 la Divisi車n de Investigaciones se beneficiar芍 de las iniciativas siguientes:
  1.       Atenci車n continua a la finalizaci車n de las investigaciones de casos pendientes m芍s de 12 meses;
  2.       Introducci車n de medidas para aumentar la eficiencia, como la simplificaci車n del proceso de elaboraci車n del informe de la Divisi車n;
  3.       Introducci車n del nuevo sistema de gesti車n de casos indicado en el p芍rrafo 28;
  4.       Mayor uso de soluciones de apoyo t谷cnico, como grabaciones de audio, transcripci車n y videoconferencias, siempre que sea adecuado y necesario.
  1. El Comit谷 recibi車 un an芍lisis actualizado de las tendencias en el que se evidenciaba un descenso notable del n迆mero de casos pendientes de investigaci車n (de 134 casos en 2012 a 53 en 2014), lo que ilustra los progresos realizados gracias a las nuevas iniciativas introducidas en la Divisi車n de Investigaciones (v谷ase el gr芍fico siguiente).

 

 

                         Divisi車n de Investigaciones de la Oficina de Servicios de Supervisi車n Interna- volumen de casos (presupuesto ordinario)

 

 

  1. El Comit谷 cree que, si se aplican satisfactoriamente, las actuales iniciativas dotar芍n a la Divisi車n de Investigaciones de mayor eficiencia y eficacia. El Comit谷 alienta encarecidamente a la OSSI a que siga gestionando atentamente la aplicaci車n de esas iniciativas. El Comit谷 sigue opinando que se deben redoblar los esfuerzos para reducir el tiempo necesario para completar las investigaciones de los 14 meses registrados en el primer trimestre de 2015 al objetivo de 6 meses. El Comit谷 examinar芍 esta cuesti車n y presentar芍 informaci車n actualizada al respecto en su informe anual.

 

                         Evaluaci車n de riesgos y an芍lisis del d谷ficit de la capacidad

 

                         D谷ficit de capacidad

 

  1. La OSSI inform車 al Comit谷 de que hab赤a propuesto que se crearan dos puestos (Oficial de Capacitaci車n) de categor赤a P-4 financiados con cargo al presupuesto ordinario en el marco del proyecto de presupuesto por programas para 2016-2017, pero que la propuesta no hab赤a sido ratificada por el Secretario General. El Comit谷 pregunt車 c車mo afectar赤a la no ratificaci車n de los puestos al plan de trabajo de la Divisi車n de Investigaciones.
  2. En respuesta a su pregunta, la OSSI inform車 al Comit谷 de que la exigencia de capacitaci車n se establec赤a en cumplimiento del p芍rrafo 10 de la resoluci車n 59/287 de la Asamblea General, en el que esta pidi車 al Secretario General que aumentara la capacitaci車n b芍sica en materia de investigaci車n para poder ocuparse de faltas leves de conducta, de formular por escrito procedimientos para la realizaci車n correcta de investigaciones y de promover el concepto de una funci車n de investigaci車n independiente en las Naciones Unidas. Seg迆n la OSSI, al no contarse con esos puestos, habr赤a que recurrir a investigadores para que impartieran formaci車n a las dependencias distintas de la OSSI, lo que reducir赤a a su vez los recursos disponibles para llevar a cabo las investigaciones.
  3. El Comit谷 solicit車 observaciones a la Contralora sobre esa cuesti車n y se le comunic車 que la decisi車n de no ratificar la solicitud se hab赤a tomado conforme a lo dispuesto en la resoluci車n 69/264 de la Asamblea General. Adem芍s, la Contralora inform車 al Comit谷 de que era dif赤cil justificar la necesidad de puestos adicionales en la Divisi車n de Investigaciones debido a las tasas de vacantes constantemente elevadas de esa divisi車n.
  4. El Comit谷 observa que es necesario cumplir el mandato formulado por la Asamblea General en materia de capacitaci車n. El Comit谷 tambi谷n es consciente de que la OSSI y la administraci車n han discutido acerca de la posibilidad de transferir a la OSSI algunas de las investigaciones que realiza actualmente la administraci車n, y que siguen examinando la cuesti車n del fortalecimiento de la funci車n de investigaci車n. En vista de lo anterior, el Comit谷 opina que las decisiones relativas al aumento de la capacidad de la Divisi車n de Investigaciones para que pueda impartir capacitaci車n en materia de investigaciones a otras dependencias no deber赤an considerarse de manera aislada, sino en el contexto de decisiones m芍s amplias sobre la organizaci車n general, las funciones y las responsabilidades de las investigaciones en toda la Secretar赤a.

 

                         Estimaci車n de los riesgos

 

  1. En el p芍rrafo 25 de su informe anterior, el Comit谷 acogi車 con benepl芍cito dos iniciativas de la OSSI para mejorar su eficacia, a saber: la mejora de la dependencia forense para estimar mejor las cuestiones basadas en el riesgo y de capacidad en materia de irregularidades relacionadas con el fraude en las adquisiciones (v谷ase ). El Comit谷 solicit車 informaci車n actualizada sobre la situaci車n de esas dos iniciativas. Por lo que respecta a la dependencia forense, se inform車 al Comit谷 de que la unidad forense digital estaba compuesta inicialmente por tres puestos de P-4 y 1 de P-3. El puesto de P-3 se suprimir赤a en la solicitud presupuestaria actual. Se inform車 al Comit谷 de que la OSSI hab赤a determinado que, en vez de contar con una dependencia independiente supervisada desde Nueva York, se utilizar赤a mejor la capacidad modificando la relaci車n jer芍rquica de los tres puestos restantes de P-4 (destinados en las sedes de Nueva York, Viena y Nairobi) para que rindieran cuentas a los Directores Adjuntos, a cuyas investigaciones prestaban apoyo principalmente. En relaci車n con el fraude en las adquisiciones, se inform車 al Comit谷 de que la Dependencia Proactiva de Riesgos permitir赤a que la Divisi車n de Investigaciones realizara investigaciones m芍s proactivas de las adquisiciones.
  2. En vista de la implantaci車n en curso de Umoja y la gran cantidad de datos valiosos que se espera que proporcione este sistema, y sin perjuicio del modelo de prestaci車n de servicios previsto para la Secretar赤a, el Comit谷 examinar芍 con mayor detalle las sinergias que se podr赤an crear incorporando el nuevo sistema de gesti車n de casos en el proceso de gesti車n proactiva del riesgo.
  3. El Comit谷 fue informado de que, pese a la labor de la Dependencia Proactiva de Riesgos, las actividades de la Divisi車n de Investigaciones segu赤an estando guiadas en gran medida por el car芍cter reactivo de su trabajo y que segu赤a siendo dif赤cil estimar el volumen de asuntos que la Divisi車n tendr赤a que abordar en un per赤odo determinado. La OSSI indic車 que utilizaba un an芍lisis de la tendencia a cinco a?os para estimar el n迆mero de casos que tendr赤a que abordar la Divisi車n, y se?al車 que la tendencia de los 迆ltimos cinco a?os indicaba que cada a?o se admit赤an 293 casos, de los que se investigaba el 32%, mientras que el resto se devolv赤a a las entidades pertinentes o se archivaba sin investigaci車n. Por lo tanto, se inform車 al Comit谷 de que la OSSI reducir赤a el n迆mero de puestos de 34 en el bienio 2014-2015 a 33 en el bienio 2016-2017.
  4. En vista de lo anterior y tomando en consideraci車n que el proyecto de presupuesto para investigaciones en 2016-2017 sigue estando basado en un an芍lisis de la tendencia de cinco a?os del n迆mero de casos admitidos en vez de en una combinaci車n de factores que incluya el plan de trabajo basado en el riesgo, como viene propugnando el Comit谷 desde hace tiempo, as赤 como la elevada tasa de vacantes, y sin perjuicio del proceso en curso para fortalecer la funci車n de investigaciones en la Secretar赤a, el Comit谷 no puede garantizar plenamente que los recursos propuestos para investigaci車n sean suficientes.

 

 

  1.     Apoyo a los programas

 

 

  1. El proyecto de presupuesto para apoyo a los programas para el bienio 2016-2017 asciende a 2.540.400 d車lares (antes del ajuste). Esa suma representa una disminuci車n neta de 130.200 d車lares (4,9%) respecto de la consignaci車n de 2.670.600 d車lares para el bienio 2014-2015. La reducci車n del presupuesto obedece principalmente a la supresi車n de un puesto, con lo que el n迆mero total de puestos pasa de ocho a siete.

 

 

  1.     Conclusi車n

 

 

  1. Los miembros del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente someten respetuosamente a la consideraci車n de la Asamblea General este informe, que contiene sus observaciones y recomendaciones.

 

(Firmado) J. Christopher Mihm
Presidente del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

(Firmado) Patricia X. Arriagada Villouta
Vicepresidenta del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

(Firmado) Natalia A. Bocharova
Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

(Firmado) Richard Quartei Quartey
Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

(Firmado) Mar赤a Gracia M. Pulido Tan
Miembro del Comit谷 Asesor de Auditor赤a Independiente

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